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东海证券上半年扭亏为盈,资管转型压力不容小觑?

  近日!,东海证券披露了20,19年中报。今年上半年,东海证,券营业收入达9.10亿元,同比增长59.50%,,归属于挂牌公司股东的净利润达!2.36亿元,较去年同期扭亏为盈,取得如此成绩,主!要是证券经纪和自营业务的贡献。

  不过,发现,截至2019年上半年,东,海证券共有10项未结案的重大诉讼、仲裁事项,涉及金额约4.12亿元,其。中就包括前期发行的3只资管产品踩雷多只违约债券诉讼。另,外,今年上半年,公司信用减值损,失,达1.21。亿元,主要是来自资管业务与境外子公司。债权投资,计提的减值准备。

  今年上半年,东海证券,营业,收入达9.10亿元,同比增长59.50%,利润总额达3.53亿元,同比增长2308.26%,,归属于挂牌公司,股东,的净利润达2.36亿元,较去年同期(-0.2,2亿元)扭亏为盈。

  “主要原因是2019年上半年国内宏观经济继续平。稳运行,资本市场开启了一轮上涨行情,市场交投活跃,公司证券经纪及证券自营等业务取得较好的经营成果”,东海证券在20。19年上半年报告。中指出:“报告期内,公司积极执行公司战略和经营计划,营业收入及净利润均实现了较大幅度。的增长,较好地完成了。。公司年度经营计划。”

  正如所说,证券经纪。和。自营取得了较好的经营成果,这两大业务也为东海证券今年上半年。营收的绝对主力,二者合计达5。.87亿元,占东海证券。上半年营收的近65%。

  2019年上半年,东海证券证券自营业务收入达2.99亿元,成为东海证券最大的收入贡献板块,而去年同期、该,业务收!入为-0.42亿元。其次是证券经纪业务,实现,2.88亿元,同!比增长约21%。投行业务收入1.56亿元,同比增、、长约26%,信用交易业务收入1.24亿元,同比下滑9.71%,、资管收入0.42亿元,同比增长近33%。

  另外,了解到,公司净资产规模一直维持在83亿元至86亿元之间,净资本规模在今、年1~5月保;持在。71亿元、左右,而在6月;份下降为68.53亿元。东海证券表示,主要是因为20;、15年6月发行的10亿元3+2次级债“15东海债”,在2019年6月剩余到期期限进入1年以内,按照监管规定不再计入附属净资本,使附属!!净资本规模较5月。减少3.75亿元,进而导致净资本规模出现下降趋势。

  东海证券2,019年中报,中,还披露了报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项。看到,,共计10项,涉及金额约4.12亿元,占期末净资产比例达4.72%。

  上述未结案重大诉讼或仲裁事项也透露了东海证券3。只资管产品踩雷,分别是全债双利集。合。资产管理计划、东。海证券月月盈集。合资产管理计划、东海证券盈多多产品。

  据梳理,上述资管计划踩雷包括面值1000万元的“13中森债”、总面额2000万元的“15机床CP004,”和面额5000万元的“16大机床SCP003”、面额5000万元的“16中科建设PPN001”和面额500、0的“16。中科建设PPN002”、面。额5000万元的“16凯迪01、”和面额4000万元的“11凯迪MT、N1”以及票面金额为5000万元的“16中信国安(行情,诊股)MTN002”。截至上半年末,东、海证券已对上述相关资产合计计提减值准备达1.87亿元,其中,大连机床,处于破产重整,阶段,针对上述事项,东;海证券更是!对相关资产全!额计提了减值准备7361.92万元。

  !进一步了解到、,全、债双利集合资产管理计划已于2018年5月到期清算,其他两只为无固定存。续期限。中诚信数据显示,截至2018年末,“东、海证券月月盈集合资产管理计划”与“东海证券盈多多产品”存续。规模分别为58.77、亿元和39.22亿元,均为公司提供风险准备金进行;收益兜底的大集合资管产品。但是,根据监管要求,大集合、资管业务需于2020年12月31日前对标公募基金进行管理。

  “东海证券前期发行的资管产品发生较多的违约事件,这与信用违约风险,加大的环境以及东海证券本身的风控,等都有关系,尤其是在资管新规发布后,东海证券虽然积极调整产品结构,但转型的压力还是不容小觑”,,有券商人士告诉,:“曾经东海证券‘东风’系列资管产品在闻名业界,但‘铁,三角’先后散去,东海,证券资管也就逐渐淡了下来。”

  了解到,东风系资管产品的引领,者——东海证券原总裁章涌涛、资产管!理部原总经,理龚小祥、资产管理部原投;资总监朱玺——被称为东海证券“铁三角”。2012年,龚小祥因、病去世,章涌涛离开。去年,朱玺因内,幕交易被判处有期徒刑三年,缓刑四年,罚款1400万元。

  实际上,今年以来,东海证券的,曝光频次大大增加,比如三次受到监管处罚,银川聚信将所持东海证券8300万股拍卖,,高管,辞任,前董事长朱科敏接受,调查等都让这家中小型券商处于风口浪尖。

  今年1月,,江苏证监局称,东海证券作,,为“1,5顺风01”债券的受托管理人未能勤勉尽责地,履行责任,未,规定持续监督债券发行人募集资金的使用,情况,未能及时发现发行人挪用募集资金、将募集资金转借他人的违规行为,。今,年4,月,东海证券又因总部合规部门中具备3年以上证券,、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历的合规管理人员数量占比不足受江苏证监局处罚。紧接着6月,江苏证监局对东海证券开出了年内第三张罚单,原因是东海证券对境外子公司管控不到位、2014年有关资产管理计划机制调查不充,分等,要求东海证券责令整改。

  而。上述涉及到的资管业务和境外子公司也是上半年。东海。证券信用减值损失的主要方。面。据东海证券2。019年中报披露,本期信用减值损失主要是公司。持有的债权投资计提的减。值准备,合计约1.21亿元。其中,公司持有的集合资产管理计划,由于融资方未及时。偿还本息,计提减值准备2682.74万元;境外子公司持有的债权投资,由于到。期未偿付等原因,计。提债权投资减值准备8932.71万元。

  “接连受。到行政监管措施表明东海证。券在整体合规经营和质量控制的水。平仍有待加强,也凸显了以。大型券商主导的行业竞争格。局下中小券商更多的在业务上激进,合规上捉襟见肘的发展模式”,上。述券商人士说道。

  不过对于前述处罚,东海证券在2019年年报,中也披露了整改情况,比如增强守法合规,意识;,及时对,合规管理人数进行了补充,,后续将进一步加强在合规人,员配置,,薪酬等保障措施等方面的投入;审慎开展境外子公司业务;进一步规范资产,管理业务管理,提升尽职调查质量,审慎评估资产价值等。

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